Page 50 - 98年消防白皮書全文
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第三章 消防組織與預算
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一、歲入部分:
本署及所屬98年度歲入預算編列121,350,000元,主要來源係賠償
收入12,000,000元、行政規費收入109,256,000元及使用規費收入44,000
元、財產收入50,000元。
二、歲出部分:
本署及所屬98年度歲出預算依施政計畫重點編列2,071,603,000
元,主要項目如下:
(一)人事費 386,858,000元。
(二) 基本運作需求 580,687,000元:其中含充實汰換救災救護裝
備器材裝備102,854,000元(含充實教學訓練用水系統滅火設
備12,000,000元、救護應勤器材19,000,000元、消防雲梯車
及特種災害搶救設備經費44,500,000元、火災鑑定鑑識器材
3,800,000元、協勤民力訓練及救災裝備器材8,500,000元、資
訊軟硬體設備3,580,000元、消防常年訓練教具6,000,000元及
雜項設備5,474,000元等);一般經常性支出477,833,000元
(含訓練中心先期營運計畫18,278,000元、辦理防救災緊急通
訊系統暨微波站台專用衛星通訊系統及現場通信救災指揮車
暨整合平台等維運經費95,962,000元、補助直轄市、縣(市)
辦理定期檢查集合住宅設置消防安全設備經費12,000,000元及
捐助財團法人消防發展基金會30,000,000元及其他業務經費
321,593,000元等)。
(三) 分年延續性計畫751,617,000元:包括消防訓練中心建置計畫
169,496,000元、充實義勇消防組織裝備器材計畫151,243,000
元 、 充 實 民 間 救 難 團 體 及 救 難 志 願 組 織 裝 備 器 材 計 畫
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